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发票抵扣对方红冲怎么处理

对于购买方来说,如果收到到发票已经认证,而由于某种原因开票方对该发票开具了红字。则需要对已经认证的发票金额做进项转出。

1. 在你购买方的开票机系统里做1份红字发票申请单:

2. 做好了的申请单还需“申请单导出”,导出到桌面并拷到U盘;

3. 把原来有误的发票发票联及抵扣联原件及复印件,该发票的记帐凭证复印件及原件,付款给销售方的记帐凭证原件及复印件,有该有误发票的认证清单;

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